職位描述
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崗位職責:
1、參與擬訂年度內部審計工作計劃;對月度審計工作計劃、審計方案執行情況進行總結,報審計經理審核;
2、參與執行公司總部及下屬各分子公司內控體系建設和優化工作,監督檢查內控制度的完整性、合理性、實施的有效性,對內控缺陷撰寫審計建議;
3、定期或不定期檢查公司總部及下屬各分子公司內控缺陷整改落實情況;
4、按審計方案和指令開展各專項審計、公司主要業務部門負責人和公司單位主要負責人的離任經濟責任審計、舉報調查等;
5、負責與被審計對象的溝通工作,下發審計通知書、參與對被審計對象的審前調查、現場審計事項溝通,上報審計經理工作進度與重大審計問題回報;
6、編制審計工作底稿;檢查、評價審計證據的真實性、充分性、有效性,審計結論的適當性;總結各項審計工作結果,撰寫審計報告、提出審計整改建議;
7、負責內控檢查底稿、審計底稿、舉報調查底稿的整理、裝訂、存檔。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,英語良好,會計、審計學等相關專業;
2、二年以上內控或內審、審計工作經驗,具備良好的專業能力、數據分析及報告撰寫能力;
3、熟練掌握會計準則、審計準則及相關政策,熟悉國家財務、稅務、金融、內部控制、審計等方面的法律法規;
4、誠信正直,堅持原則,有敏感的風險意識;
5、具有CPA、CIA相關資質優先考慮,熟悉制造業業務流程或者具有相關公司工作經驗的優先考慮。
工作地點
地址:重慶-渝北區服務貿易產業產業園P棟8樓


職位發布者
HR
重慶潤通智能裝備有限公司

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互聯網·電子商務
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21-50人
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公司性質未知
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重慶市兩江新區高新園黃山大道中段水星a3